周口恒企会计培训学校

185-3873-1559

其他应付款要怎么冲平?

来源:周口恒企会计培训学校时间:2018/4/4 9:33:53

问:上个月 有一笔费用对方发票已经给我们开出来了是一万五,但是当时没付款,挂到其他应付款了,是借:管理费用 贷:其他应付款。这个月要付款,对方单位说付一万就可以了,领导说付一万就付一万,剩下的其他应付款到时候冲平,请问应该怎么做?

答:付了一万后,账上还余下其他应付款的贷方余额5000,

应该是,以后发生管理费用时做以下分录

借:管理费用 5000

贷:银行存款

借:其他应付款

贷:管理费用

其实么有必要的,你就在本期做红字把5000其他应付款冲销就是了

借:管理费用 -5000

贷:其他应付款 -5000

上一篇:财务人员工作中6个关键5点注意!

下一篇:银行承兑汇票上写"已承兑登记"代表什么?

联系方式

选择专业时,如果犹豫不定,不知道选择哪个比较好,敬请致电,专业的咨询老师会为你解答。

  • 报名热线:185-3873-1559
  • 咨询老师:杨老师
  • 点击咨询:

友情连接:

关于我们|联系我们|网站地图

QQ咨询
在线咨询
在线报名
185-3873-1559
返回顶部